ফরম-ক ইউপির বার্ষিক বাজেট
বহরমপুর ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি# ৫৭৮৫২২১ ) উপজেলাঃ দশমিনা,জেলাঃ পটুয়াখালী।
অর্থবছরঃ২০১৬-২০১৭
আয়ের-ব্যয়ের খাত | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থবছরের সংসোধিত বাজেট (টাকা)২০১৫-১৬ | পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত(টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জেরঃ | |||||
ব্যাংক | ২০০/ | ২০০,০০০/ | ২০০,২০০/ |
| ১৩০ |
হাতে নগদ | ২০০/ |
| ২০০/ |
| ১৩৭ |
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ৪০০/ | ২০০,০০০/ | ২০০,৪০০/ |
|
|
প্রাপ্তিঃ | |||||
কর ও রেট | ৩১০,০০০/ |
| ৩১০,০০০/ | ৩১৫,০০০/ | ১৫১,১২২ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্সওপারমিটফিস | ১০,০০০/ |
| ১০,০০০/ | ১০,০০০/ |
|
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১০,০০০/ |
| ১০,০০০/ | ২৫,০০০/ |
|
যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ২,০০০/ |
| ২,০০০/ | ১০,০০০/ |
|
সম্পত্তি থেকে আয় |
|
|
| ২৫,০০০/ |
|
জন্মনিবন্ধন ফি | ২৫,০০০/ |
| ২৫,০০০/ | ৪৫,০০০/ | ১৫,৬৫০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
| ৯৮৩,০৬০/ | ৯৮৩,০৬০/ | ৬৭৫,৮৬০/ | ২৯০,১০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর (১%)অর্থ |
| ৪,০০,০০০/ | ৪,০০,০০০/ | ৫০০,০০০/ | ৫৮২,০০০ |
সরকারি অনুদান- উন্নয়ন |
| ৪৫,০০,০০০/ | ৪৫,০০,০০০/ | ১১,৫৫০,০০০/ | ১১,১৩৯,৪৫৬ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি |
| ৫৩০,০০০/ | ৫৩০,০০০/ |
|
|
অন্যন্য প্রাপ্তি | ৮,৬৪০/ | ১,২০,০০,০০০/ | ১২,০০৮,৬৪০/ | ৭,০০০,০০০/ | ৩,৯৮৫,৮৯৮ |
মোট প্রাপ্তিঃ | ৩,৬৬,০৪০/ | ১৮,৬১৩,০৬০ | ১৮,৯৭৯,১০০/ | ২০,১৯০,৮৬০/ | ১৬,১৬৪,৪৯৩ |
ব্যয়ঃ | |||||
সংস্থাপন ব্যয়ঃ | |||||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০/ | ১,৫৫,৭০০/ | ৩,৩০,০০০/ | ৩,৩০,০০০/ | ২০৭,৪১০ |
কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বেতনভাতা | ১৮,০০০ | ৮,২৭,৩৬০/ | ৮৪৫,৩৪০/ | ৫৩৮,১১৬/ | ১৬৩,৩৯০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৫০,০০০/ |
| ৫০,০০০/ | ৪৫,০০০/ |
|
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ২০,০০০/ | ১০,০০০/ | ৩০,০০০/ | ৪০,০০০/ | ২৯,৩৯৫ |
আপ্যায়ন | ৫,০০০/ |
| ৫,০০০/ |
| ৪,৭৭০ |
বিদ্যুত বিল | ৫,৭০০/ | ২০,০০০/ | ২৫,৭০০/ | ৩৫,০০০/ | ২১,৭৩৬ |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ২,০০০/ | ২০,০০০/ | ২২,০০০/ | ১৫,০০০/ | ৪,০০০ |
অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয়(আনুসঙ্গিক) | ৩৪,৬৪০/ | ১০,০০০/ | ৪৪৪,৬৪০/ | ৭৩,০০০/ | ৬৭,৬৭৮ |
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ | |||||
যোগাযোগ | ৫০,০০০/ | ৩০,০০,০০০/ | ৩০,৫০,০০০/ | ৯,০৮৫০,৫০০/ | ৯,৪১৩,১৬৩ |
স্বাস্থ্য |
| ৫,০০,০০০/ | ৫,০০,০০০/ | ৯৪০,৫০০/ | ১,৫২০,০০০ |
পানি সরবরাহ |
| ১৫,০০,০০০/ | ১৫,০০,০০০/ | ৩৩৬,৫০০/ |
|
শিক্ষা |
| ৩,০০,০০০/ | ৩,০০,০০০/ | ২০০,০০০/ | ৪৮৫,৪৩১ |
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপণা |
| ৫,০০,০০০/ | ৫,০০,০০০/ |
|
|
কৃষি ও বাজার |
| ৫,০০,০০০/ | ৫,০০,০০০/ | ৫১৬,৫০০/ |
|
পয়ঃনিষ্কাশনও বর্জ্য ব্যবস্থাপণা |
| ২,০০,০০০/ | ২,০০,০০০/ | ২৭০,০০০/ |
|
মানব সম্পদ উন্নয়ন |
| ৬,০০,০০০/ | ৬,০০,০০০/ | ৭০০,০০০/ |
|
উন্নয়ন কায়-অন্যান্য |
| ১০৪,৪৫,০০০/ | ১০৪,৪৫,০০০/ | ৭,০০০,০০০/ | ৪,২৪৬,৪২০ |
বিবিধ-অন্যান্য | ১,০০০/ | ৫,০০০/ | ৬,০০০/ | ৮,০০০/ | ৭৫৫ |
মোট ব্যয়ঃ | ৩,৬০,৬৪০/ | ১৮,৫৯৩,০৬০/ | ১৮,৯৫৩,৭০০/ | ২০,১৮৯,১৬০/ | ১৬,১৬৪,১৪৮ |
সমাপনী জেরঃ | ৫,৪০০/ | ২০,০০০/ | ২৫,৪০০/ | ১,৭০০/ | ৩৪৫ |
অনুমোদনের তারিখঃ২৪/৫/২০১৬
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস